Здравствуйте!
Цитата:Мы дали арендодателю средства, существенно превышающие наши ежемесячные коммунальные и арендные выплаты, на ремонт здания.
Эти средства вы перечисляли? Документами в базе отражены перечисления на счет расчетов с арендодателем? Вы отразили это перечисление по другому договору?
Если да, то документом "Корректировка задолженности" вам нужно сформировать взаимозачет между договорами с контрагентом- арендодоателем.
Пример, перечисление средств на ремонт (бух.счета при ОСНО) Д60.2 дог.№2 К51 500000 (док-т Выписка банка).
Начисление аренды (док-т УСО) Д26 К60.1 дог.ар. 20000
Зачет задолженностей по док-ту "Корректировка задолженности" (вид операции - взаимозачет): Д60.1 дог.ар. К60.2 дог.№2 20000.
Документ можно заполнить автоматически по соответств.кнопке и подкорректировать суммы при необходимости.
В таком варианте зачет можно ежемесячно отражать.
Или иначе. Можно перенести всю сумму или частично с оплаты по др.договору на расчеты по аренде. Тот же док-т "Корректировка задолженности", только вид операции - перенос долга. Заполнять (договора и суммы) практически вручную.
Должна появиться проводка Д60.1 дог.ар. К60.2 дог.№2 ххх (на общую сумму зачета из Акта - сумму переноса в документе).